Utami, Ismi Dwi (2019) SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS PENGGAJIAN (Studi Kasus PT Pegadaian Cabang Pelayanan Sumenep). Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.
|
Text (Artikel Skripsi)
ISMI DWI UTAMI.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai sejalan dengan tujuan awalnya. Adanya suatu pengendalian internal dalam prosedur penggajian merupakan bagian yang penting guna menghindari kekeliruan dalam penerimaan gaji karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal prosedur penggajian di PT Pegadaian cabang Sumenep. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan model penelitian komparatif. dimana penelitian komparatif ini membandingkan praktik yang telah dilakukan dengan teori yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penyimpulan data. Hasil Penelitian menunjukan pengendalian internal yang diterapkan di PT Pegadaian Cabang Sumenep belum sepenuhnya sesuai dengan teori pengendalian internal dari Mulyadi. Ketidak sesuaian tersebut terdapat pada aspek organisasi, aspek sistem otorisasi dan aspek praktek yang sehat. KATA KUNCI: Pengendalian internal, Prosedur, Penggajian.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 600 – Technology > 650 Management & Public Relations > 657 - Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Ahmad Luthfi |
Date Deposited: | 11 Feb 2020 02:59 |
Last Modified: | 06 Dec 2022 06:10 |
URI: | http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/321 |
Actions (login required)
View Item |